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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

Desde DIGI necesitamos incorporar a un/a AUDITOR/A INTERNO, que desarrollará las siguientes funciones:


- Diseño de programas de auditoría: Identificación y evaluación preliminar de los riesgos asociados al área de negocio objeto de auditoría, mediante análisis de datos y entrevistas con los responsables de los procesos.


- Participar en el diseño del programa de trabajo, basado en la evaluación preliminar de riesgos realizada durante la fase de planificación de cada misión, donde se realiza y documenta la comprensión del proceso, para garantizar que se alcancen los objetivos de auditoría aprobados y que se cubran los riesgos preliminares identificados.


- Trabajo realizado: Realizar el trabajo mediante la identificación, el análisis, la evaluación, la realización de las pruebas de auditoría asignadas y la documentación de información suficiente para alcanzar los objetivos del trabajo.


- Evaluar la eficiencia de los sistemas de control interno, considerando los riesgos potenciales asociados a la evolución y el entorno de la Compañía.


- Realizar el trabajo de campo necesario para identificar riesgos, incidentes y debilidades en los procedimientos y actividades de las unidades de negocio, áreas o departamentos, y sus sistemas de control interno.


- Realizar entrevistas, pruebas de controles, procedimientos analíticos y pruebas sustantivas de auditoría, respectivamente. Proporcionar información valiosa basada en la comprensión y experiencia del proceso, proponiendo la implementación de nuevas pruebas de auditoría o nuevos métodos para realizarlas, con el fin de lograr los resultados deseados de forma más eficiente.


- Documentar el trabajo realizado: Realizar las pruebas de auditoría asignadas y documentar el trabajo realizado de conformidad con el Procedimiento de Auditoría Interna de Digi, el Manual de Auditoría Interna y las Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (IIA).


- Supervisar el mantenimiento de los archivos de auditoría y documentar los procedimientos de auditoría de acuerdo con la metodología interna, indicando:


· Pruebas realizadas,

· Alcance,

· Evidencia y documentación de apoyo,

· Riesgos/incidentes/debilidades/deficiencias detectados.


- Emisión del informe de auditoría interna: nforme los hallazgos, recomendaciones y conclusiones de la auditoría de forma precisa, objetiva, clara, concisa y oportuna, de forma constructiva y persuasiva, en particular:

· Riesgo asociado

· Deficiencias/debilidades/incidentes detectados.

· Planes de acción previstos y su relevancia.

· Promover la mentalidad de control interno y las mejores prácticas identificadas dentro de la organización.


- Conciliación y segumiento: Acuerdo con las unidades de negocio auditadas sobre los hallazgos de auditoría, la emisión de recomendaciones de auditoría interna y su fecha prevista de implementación con los responsables de las unidades de negocio, procesos y departamentos auditados.


- Seguimiento de la implementación de las recomendaciones emitidas dentro de los plazos acordados.


- Línea de reporte. Mantener al Gerente de Auditoría Interna informado sobre el estado del trabajo de campo y los resultados de la auditoría.


- Escalar oportunamente los cuellos de botella y otros incidentes relevantes.



REQUISITOS DEL PUESTO

FORMACIÓN:


- Licenciatura /grado en Administración y dirección de empresas.

- Máster/Postgrado en Auditoria de cuentas (valorable)

- Formación acreditada en COSO ERM, ISO 31000- gestión de riesgos, FERMA Risk Management Standard. (valorable)


CONOCIMIENTOS:


- Excel nivel avanzado.

- Ingles nivel avanzado (hablado y escrito)


Requisitos deseados


- Experiencia en auditoria interna /externa, preferible en el sector de las telecomunicaciones o industrial.

Más de 4 años siendo los más rápidos.

Red de fibra más rápida de España.

Verificado por Ookla®.

MÁS INFORMACIÓN

Basado en datos de Ookla® Speedtest Intelligence®, H1 2021 a H1 2025. Todos los derechos reservados.

Premio Ookla SPEED TEST AWARDS